MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:54
- 题名/责任者:
- Wiley CIA备考精要.1.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务/(美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 李海风, 李媛媛等译
- 出版发行项:
- 北京:电子工业出版社,2009.09
- ISBN及定价:
- 978-7-121-09319-7/CNY29.00
- 载体形态项:
- XX, 186页;24cm
- 统一题名:
- Wiley CIA exam review focus notes.1.Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement
- 丛编项:
- Wiley CIA备考精要系列
- 个人责任者:
- 瓦莱布哈内尼, S·拉奥 著
- 个人次要责任者:
- 李海风 译
- 个人次要责任者:
- 李媛媛 译
- 学科主题:
- 内部审计-考核-自学参考资料
- 中图法分类号:
- F239.45
- 出版发行附注:
- 本书由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授权
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括: 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 ; 实施内部审计业务。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/144.2 | 71519461 | - | 密集书库126(2F咨询台委托借阅) M0021969 | 可借 | 密集书库126(2F咨询台委托借阅) |
F239.45/144.2 | 71519459 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F239.45/144.2 | 71519460 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F239.45/144.2 | 71519462 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F239.45/144.2 | 71519463 | - | 社科书库(3F西、北) | 可借 |
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