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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:57

题名/责任者:
内部会计控制制度设计/赵保卿主编
出版发行项:
上海:复旦大学出版社,2005.11
ISBN及定价:
7-309-04789-3/CNY28.00
载体形态项:
287页;23cm
丛编项:
审计与内部控制系列
个人责任者:
赵保卿 主编
学科主题:
企业-会计制度-中国-教材
中图法分类号:
F233
责任者附注:
赵保卿,现任北京工商大学会计学院副院长,兼任中国审计学会和北京审计学会理事、全国高级审计师评审委员会委员,获北京市优秀青年骨干老师称号。
提要文摘附注:
本书共分十三章,内容主要包括:货币资金控制的设计、实物资产控制的设计、采购与付款控制的设计、销售与收款控制的设计、筹资控制的设计、投资控制的设计、成本费用控制的设计、工程项目控制的设计、担保控制的设计等。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F233/427 70883857   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F233/427 70883858   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F233/427 70883859   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F233/427 70883856   文一密集(批次1)(非可借)     非可借
F233/427 70883855   样本书阅览室(密集书库136)     非可借
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