MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:57
- 题名/责任者:
- 内部会计控制制度设计/赵保卿主编
- 出版发行项:
- 上海:复旦大学出版社,2005.11
- ISBN及定价:
- 7-309-04789-3/CNY28.00
- 载体形态项:
- 287页;23cm
- 丛编项:
- 审计与内部控制系列
- 个人责任者:
- 赵保卿 主编
- 学科主题:
- 企业-会计制度-中国-教材
- 中图法分类号:
- F233
- 责任者附注:
- 赵保卿,现任北京工商大学会计学院副院长,兼任中国审计学会和北京审计学会理事、全国高级审计师评审委员会委员,获北京市优秀青年骨干老师称号。
- 提要文摘附注:
- 本书共分十三章,内容主要包括:货币资金控制的设计、实物资产控制的设计、采购与付款控制的设计、销售与收款控制的设计、筹资控制的设计、投资控制的设计、成本费用控制的设计、工程项目控制的设计、担保控制的设计等。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F233/427 | 70883857 | 文一密集(批次2)(非可借) | 非可借 | |
F233/427 | 70883858 | 文一密集(批次2)(非可借) | 非可借 | |
F233/427 | 70883859 | 文一密集(批次2)(非可借) | 非可借 | |
F233/427 | 70883856 | 文一密集(批次1)(非可借) | 非可借 | |
F233/427 | 70883855 | 样本书阅览室(密集书库136) | 非可借 |
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