MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:81
- 题名/责任者:
- 内部控制与内部审计/上海国家会计学院主编
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2012
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-0156-0/CNY88.00
- 载体形态项:
- 389页;26cm
- 丛编项:
- 上海国家会计学院CFO丛书
- 个人次要责任者:
- 吕先锫 参编
- 个人次要责任者:
- 陈晓媛 参编
- 团体责任者:
- 上海国家会计学院 主编
- 学科主题:
- 企业管理-财务会计
- 中图法分类号:
- F275.2
- 责任者附注:
- 本书参编人员: 吕先锫, 陈晓媛, 刘更新, 李江涛, 赵莎等
- 书目附注:
- 有书目 (第383-387页)
- 提要文摘附注:
- 本书主要内容包括: 企业监控之本: 内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内部审计的实施与技术、内部审计的挑战与发展趋势和信息化环境下的内部控制与内部审计。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 |
F275.2/236 | 71797651 | - | 社科书库(3F西、北) | 可借 |
F275.2/236 | 71797652 | - | 社科书库(3F西、北) | 可借 |
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