MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:41
- 题名/责任者:
- 制造业企业内部控制审计实务操作指南/北京注册会计师协会编著
- 出版发行项:
- 北京:经济科学出版社,2014
- ISBN及定价:
- 978-7-5141-4752-0/CNY76.00 (2册)
- 载体形态项:
- 2册 (403页):图;25cm
- 个人责任者:
- 张文丽 (女, 会计师) 主编
- 团体次要责任者:
- 北京注册会计师协会 编著
- 学科主题:
- 制造工业-工业企业-内部审计
- 中图法分类号:
- F239.62
- 相关题名附注:
- 英文题名取自封面
- 责任者附注:
- 书内题: 张文丽主编
- 书目附注:
- 有书目 (第403页)
- 提要文摘附注:
- 本书内容包括: 企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、识别、了解和测试企业层面内部控制、销售与收款业务内部控制的了解和测试、采购与付款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试等。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.62/101 | 72079338 | 下 | 临安密3(信息工程学院)(不可借) | 非可借 | 临安密3(信息工程学院)(不可借) |
F239.62/101 | 72079337 | 上 | 临安密3(信息工程学院)(不可借) | 非可借 | 临安密3(信息工程学院)(不可借) |
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