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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:78

题名/责任者:
内部控制与内部审计/上海国家会计学院主编
出版发行项:
北京:经济科学出版社,2012
ISBN及定价:
978-7-5141-0156-0/CNY88.00
载体形态项:
389页;26cm
并列正题名:
Internal control and internal auditing
丛编项:
上海国家会计学院CFO丛书
个人次要责任者:
吕先锫 参编
个人次要责任者:
陈晓媛 参编
团体责任者:
上海国家会计学院 主编
学科主题:
企业管理-财务会计
中图法分类号:
F275.2
责任者附注:
本书参编人员: 吕先锫, 陈晓媛, 刘更新, 李江涛, 赵莎等
书目附注:
有书目 (第383-387页)
提要文摘附注:
本书主要内容包括: 企业监控之本: 内部控制与内部审计、内部控制系统的整体架构、价值链视角下的内部控制设计、内部控制的自我评估与诊断、内部审计的定位与功能、内部审计的实施与技术、内部审计的挑战与发展趋势和信息化环境下的内部控制与内部审计。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态
F275.2/236 71797651  - 社科书库(3F西、北)     可借
F275.2/236 71797652  - 社科书库(3F西、北)     可借
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