MARC状态:订购 文献类型:中文图书 浏览次数:3
- 题名/责任者:
- 审计署内部审计科研课题研究报告:2020-2021/中国内部审计协会编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2024.08
- ISBN及定价:
- 978-7-115-64697-2/CNY168.00
- 载体形态项:
- 378页;24cm
- 团体责任者:
- 中国内部审计协会 编
- 学科主题:
- 审计-科研课题-研究报告-中国-2020-2021
- 中图法分类号:
- F239.22
- 提要文摘附注:
- 本书汇编了审计署2020年至2021年度内部审计科研课题的结题报告,确定《新时代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中的作用研究——以浙江省内部审计创新实践和探索为例》《新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究》《现代内部审计参与组织风险管理的“四全四维”机制构建与应用研究》《内部审计质量管理研究》《审计监督全覆盖视角下的中国内部审计职业化发展研究》等9个课题为立项课题,旨在为广大审计工作者分享这些研究成果,并从中学习先进的工作经验,将他们转化为审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。
- 使用对象附注:
- 本书可供从事审计、内部审计、财务等相关工作的工作人员及企业的管理者阅读与学习
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