MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:35
- 题名/责任者:
- 企业内部控制配套指引/《企业内部控制配套指引》编写组编
- 出版发行项:
- 上海:立信会计出版社,2010.05
- ISBN及定价:
- 978-7-5429-2534-3/CNY32.00
- 载体形态项:
- 225页;26cm
- 团体责任者:
- 《企业内部控制配套指引》编写组 编
- 学科主题:
- 企业经济
- 中图法分类号:
- F27
- 提要文摘附注:
- 执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的上市公司和非上市大中型企业,应当对内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格;非上市大中型企业聘请的会计师事务所也可以是不具有证券、期货业务资格的大中型会计师事务所。
- 使用对象附注:
- 相关读者
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F27/834 | 71568696 | - | 密集书库126(2F咨询台委托借阅) M0022623 | 可借 | 密集书库126(2F咨询台委托借阅) |
F27/834 | 71568694 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F27/834 | 71568695 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F27/834 | 71568697 | - | 密集书库126(非可借) | 非可借 | 密集书库126(非可借) |
F27/834 | 71568698 | - | 社科书库(3F西、北) | 可借 |
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