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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:46

题名/责任者:
中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行/贺志东编著
版本说明:
第2版
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2019
ISBN及定价:
978-7-121-37236-0/CNY108.00
载体形态项:
455页;26cm
并列正题名:
Practice of internal audit in China
丛编项:
新法规政策下财会操作实务丛书
个人责任者:
贺志东 编著
学科主题:
内部审计-中国
中图法分类号:
F239.45
提要文摘附注:
全书共5篇14章。内容包括: 内部审计综合知识 (内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则 (内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则 (经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则 (内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南 (业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审) 等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规, 以供读者学习或工作中随时查阅。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/4441/2 72334892   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
F239.45/4441/2 72334893   社科书库(3F西、北)     可借 现代技术部(1F)
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