| 暂存书架(0) | 登录

检索到 4 条 责任者=李媛媛 主题=内部审计 的结果    

 


所有图书 可借图书

  1. 中文图书1.Wiley CIA备考精要.2,经营分析和信息技术 F239.45/144.4

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2010
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.CIA考试指南.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.Internal audit activity's role in governance, ris F239.45/144.3

    馆藏复本:4
    可借复本:0
    (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2010
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/144.2

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2009.09
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.管理审计职能:A Corporate Audit Department Procedures Guide F239.42/444

    馆藏复本:6
    可借复本:0
    (美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著
    清华大学出版社 2004.8
    (0) 馆藏


返回顶部