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检索到 8 条 责任者=李海风 的结果    

 


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  1. 中文图书1.CIA考试指南·实施内部审计业务.习题解答卷 F239.45/144/2

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2010
    (3) 馆藏

  2. 中文图书2.CIA考试指南.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用.Internal audit activity's role in governance, ris F239.45/144.3

    馆藏复本:4
    可借复本:0
    (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2010
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/144.2

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2009.09
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.控制自我评估理论及应用 F276.6/520

    馆藏复本:5
    可借复本:1
    (英)基思·韦德(Keith Wade), 安迪·怀尼(Andy Wynne)等编著
    中国财政经济出版社 2008
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.审计信息系统 F239.1/484

    馆藏复本:5
    可借复本:0
    (美)坎普林(Jack J.Champlain)著
    清华大学出版社 2004.11
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.管理审计职能:A Corporate Audit Department Procedures Guide F239.42/444

    馆藏复本:6
    可借复本:0
    (美)Michael P.Cangemi,(美)Tommie Singleton著
    清华大学出版社 2004.8
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.控制自我评估:以协调为基础的咨询指南 F270/2622*1

    馆藏复本:5
    可借复本:0
    (美)特里特(Richard P.Tritter)著
    清华大学出版社 2004.7
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.CIA考试指南·实施内部审计业务.习题解答卷 F239.45/144

    馆藏复本:5
    可借复本:0
    (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2006.9
    (0) 馆藏


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