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中文图书21.大数据背景下内部审计创新研究 F239.45/421
馆藏复本:2
可借复本:2 李华丽著
中国纺织出版社有限公司 2021
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中文图书22.内审兵法:内审三十六计千金方 F239.45/077
馆藏复本:2
可借复本:2 唐鹏展著
机械工业出版社 2021
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中文图书23.我国企业内部审计有效性评价研究 F239.45/040
馆藏复本:2
可借复本:2 庄莹著
中国财政经济出版社 2021
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中文图书24.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/250
馆藏复本:2
可借复本:1 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021
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中文图书25.勇气求实:探索内部审计发展之路 F239.62/4001
馆藏复本:2
可借复本:2 袁亮亮主编
立信会计出版社 2020
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中文图书26.银行内部经济责任审计指南 F239.45/8241.2
馆藏复本:2
可借复本:2 《银行内部经济责任审计指南》编写组编
中国时代经济出版社 2019
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中文图书27.媒体监督、内部控制与审计意见研究 F239.45/113
馆藏复本:2
可借复本:2 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书28.银行境外内部审计指南 F239.45/8241
馆藏复本:2
可借复本:2 《银行境外内部审计指南》编写组编
中国时代经济出版社 2019
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中文图书29.内部控制.2版 F239.45/127
馆藏复本:2
可借复本:2 张俊民主编
高等教育出版社 2020
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中文图书30.行政事业单位内部控制体系建设全流程操作指南:规范讲解+流程分解+操作实务+案例解析 F239.66/457
馆藏复本:2
可借复本:2 李素鹏编著
人民邮电出版社 2020
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中文图书31.集团内部审计独立与整合 F239.45/020
馆藏复本:2
可借复本:2 刘华著
中山大学出版社 2020
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中文图书32.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/4261
馆藏复本:2
可借复本:2 杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
东南大学出版社 2020
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中文图书33.一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 F239.45/558
馆藏复本:2
可借复本:2 曹艳铭主编
化学工业出版社 2020
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中文图书34.行政事业单位内部审计实务指南 F239.66/106
馆藏复本:2
可借复本:2 北京国誉咨询有限公司, 北京国誉会计师事务所, 北京市民政审计协会编著
中国财政经济出版社 2019
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中文图书35.增值:内部审计且行且思 F239.45/340/2
馆藏复本:2
可借复本:2 梁雄著
立信会计出版社 2019
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中文图书36.中国内部审计操作实务:从2014年1月1日起执行.第2版 F239.45/4441/2
馆藏复本:2
可借复本:2 贺志东编著
电子工业出版社 2019
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中文图书37.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/8341
馆藏复本:2
可借复本:2 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书38.中国商业银行内部控制缺陷问题研究 F239.65/4402
馆藏复本:2
可借复本:2 林兢著
经济科学出版社 2018
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中文图书39.商业银行内部控制多维评价与内部审计应用研究 F239.65/000
馆藏复本:2
可借复本:2 刘斌, 付景涛著
东北财经大学出版社 2018
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中文图书40.公司内部审计.第3版 F239.45/671/2
馆藏复本:2
可借复本:2 叶陈云著
机械工业出版社 2019
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