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检索到 29 条 主题词=内部审计 索书号=F 馆藏地=密集书库126(非可借) 的结果    

 


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  1. 中文图书21.内部控制 F239.45/741

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    周在霞, 耿明, 杨鑫编著
    立信会计出版社 2009
    (0) 馆藏

  2. 中文图书22.《企业内部控制基本规范》合规实务指南 F239.45/369

    馆藏复本:4
    可借复本:3
    梁晟耀编著
    电子工业出版社 2010
    (0) 馆藏

  3. 中文图书23.会计风险与控制 F239.45/220

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    徐黎,熊新忠著
    西南财经大学出版社 2009
    (0) 馆藏

  4. 中文图书24.内部审计学 F239.45/610

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    时现主编
    中国时代经济出版社 2009
    (0) 馆藏

  5. 中文图书25.内部控制政策与程序 F239.45/323

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (加)露丝·海特渥著
    大连出版社 2009.12
    (0) 馆藏

  6. 中文图书26.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/144.2

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
    电子工业出版社 2009.09
    (0) 馆藏

  7. 中文图书27.企业内部审计绩效研究 F239.45/464

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    韩晓梅著
    东北财经大学出版社 2009
    (0) 馆藏

  8. 中文图书28.联邦政府内部控制:萨班斯-奥克斯利法案 F239.44/270

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    (美)爱德华·卡尼(Edward F. Kearney)等著
    中国时代经济出版社 2009
    (0) 馆藏

  9. 中文图书29.企业内部控制规范解读及案例精析 F279.23/6101

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    罗勇主编
    立信会计出版社 2009
    (0) 馆藏

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