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中文图书21.内部控制 F239.45/741
馆藏复本:5
可借复本:2 周在霞, 耿明, 杨鑫编著
立信会计出版社 2009
(0) 馆藏
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中文图书22.《企业内部控制基本规范》合规实务指南 F239.45/369
馆藏复本:4
可借复本:3 梁晟耀编著
电子工业出版社 2010
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中文图书23.会计风险与控制 F239.45/220
馆藏复本:5
可借复本:2 徐黎,熊新忠著
西南财经大学出版社 2009
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中文图书24.内部审计学 F239.45/610
馆藏复本:5
可借复本:2 时现主编
中国时代经济出版社 2009
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中文图书25.内部控制政策与程序 F239.45/323
馆藏复本:5
可借复本:2 (加)露丝·海特渥著
大连出版社 2009.12
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中文图书26.Wiley CIA备考精要.1,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务,Internal audit activity's F239.45/144.2
馆藏复本:5
可借复本:2 (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2009.09
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中文图书27.企业内部审计绩效研究 F239.45/464
馆藏复本:5
可借复本:2 韩晓梅著
东北财经大学出版社 2009
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中文图书28.联邦政府内部控制:萨班斯-奥克斯利法案 F239.44/270
馆藏复本:4
可借复本:2 (美)爱德华·卡尼(Edward F. Kearney)等著
中国时代经济出版社 2009
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中文图书29.企业内部控制规范解读及案例精析 F279.23/6101
馆藏复本:5
可借复本:2 罗勇主编
立信会计出版社 2009
(0) 馆藏
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