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检索到 9 条 主题词=内部审计 索书号=F 主题=研究 馆藏地=密集书库126(非可借) 的结果    

 


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  1. 中文图书1.工程项目控制与协调研究 F285/312

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    赛云秀著
    科学出版社 2011.4
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.上市公司内部审计治理效应研究 F239.65/050

    馆藏复本:4
    可借复本:3
    郭慧著
    中国社会科学出版社 2010
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.会计控制最佳实务 F239.45/4141

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (美)斯蒂文·M. 布瑞格著
    大连出版社 2009
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.企业内部控制审计政策解读与操作指引 F239.45/834

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    本书课题组著
    东北财经大学出版社 2011
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.我国企业内部控制评价研究 F239.45/481

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    董美霞, 戴松梅著
    山东大学出版社 2010
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.基于交易成本的内部审计增值有用性研究 F239.45/492

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    戴耀华著
    上海财经大学出版社 2010
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.风险基础内部审计:理论·实务·案例 F239.45/447

    馆藏复本:4
    可借复本:2
    董大胜, 韩晓梅编著
    大连出版社 2010
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.内部控制政策与程序 F239.45/323

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    (加)露丝·海特渥著
    大连出版社 2009.12
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.企业内部审计绩效研究 F239.45/464

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    韩晓梅著
    东北财经大学出版社 2009
    (0) 馆藏


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