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中文图书1.工程项目控制与协调研究 F285/312
馆藏复本:3
可借复本:2 赛云秀著
科学出版社 2011.4
(0) 馆藏
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中文图书2.企业内部控制审计 F239.45/534
馆藏复本:4
可借复本:2 盛永志主编
清华大学出版社 2011
(0) 馆藏
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中文图书3.上市公司内部审计治理效应研究 F239.65/050
馆藏复本:4
可借复本:3 郭慧著
中国社会科学出版社 2010
(0) 馆藏
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中文图书4.三天学会中小企业内部审计 F239.45/448
馆藏复本:5
可借复本:2 贺东翔编著
中国时代经济出版社 2011
(0) 馆藏
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中文图书5.企业内部控制评价及审计指引配盘课件 F279.23/4143.4
馆藏复本:4
可借复本:2 李三喜著
中国时代经济出版社 2011
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中文图书6.现代企业内部审计精要.第3版 F239.45/124/4
馆藏复本:4
可借复本:2 尹维劼主编
中信出版社 2011
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中文图书7.会计控制最佳实务 F239.45/4141
馆藏复本:5
可借复本:2 (美)斯蒂文·M. 布瑞格著
大连出版社 2009
(0) 馆藏
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中文图书8.现代企业内部审计精要 F239.45/124/3
馆藏复本:4
可借复本:2 尹维劼主编
中信出版社 2011
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中文图书9.国际注册内部审计师CIA考试应试指南 F239.45/783
馆藏复本:4
可借复本:2 中审网校编
中国时代经济出版社 2010
(1) 馆藏
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中文图书10.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题.二,实施内部审计业务 F239.45/537
馆藏复本:4
可借复本:2 中审网校编
广东经济出版社 2011
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中文图书11.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题.三,经营分析和信息技术 F239.45/537:V1
馆藏复本:4
可借复本:2 中审网校编
广东经济出版社 2011
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中文图书12.国际注册内部审计师CIA考试新汇编600题.一,内部审计在治理、风险和控制中的作用 F239.45/537:V2
馆藏复本:4
可借复本:1 中审网校编
广东经济出版社 2011
(2) 馆藏
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中文图书13.Wiley CIA备考精要.2,经营分析和信息技术 F239.45/144.4
馆藏复本:4
可借复本:2 (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
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中文图书14.企业内部控制审计政策解读与操作指引 F239.45/834
馆藏复本:4
可借复本:2 本书课题组著
东北财经大学出版社 2011
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中文图书15.我国企业内部控制评价研究 F239.45/481
馆藏复本:4
可借复本:2 董美霞, 戴松梅著
山东大学出版社 2010
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中文图书16.内部控制与账簿审核 F239.45/4401
馆藏复本:5
可借复本:2 李荔编著
经济科学出版社 2011
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中文图书17.CIA考试指南·实施内部审计业务.习题解答卷 F239.45/144/2
馆藏复本:4
可借复本:2 (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
(3) 馆藏
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中文图书18.基于交易成本的内部审计增值有用性研究 F239.45/492
馆藏复本:4
可借复本:2 戴耀华著
上海财经大学出版社 2010
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中文图书19.风险基础内部审计:理论·实务·案例 F239.45/447
馆藏复本:4
可借复本:2 董大胜, 韩晓梅编著
大连出版社 2010
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中文图书20.CIA考试指南.经营分析和信息技术.习题解答卷.3版 F239.45/144.3:V3
馆藏复本:4
可借复本:2 (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2010
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