| 暂存书架(0) | 登录

检索到 10 条 主题词=内部审计 索书号=F 馆藏地=临安社科(A-G)(2F)(信息工程学院) 的结果    

 


所有图书 可借图书

  1. 中文图书1.内部控制.3版 F239.45/3101

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    潘琰主编
    高等教育出版社 2024
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1101

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    王天,贾海俊,李林著
    中国商务出版社 2023
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.内部审计的理论与实践研究 F239.45/2331

    馆藏复本:5
    可借复本:5
    何定洲著
    汕头大学出版社 2023
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.一本书读懂内部审计 F239.45/122

    馆藏复本:5
    可借复本:5
    孙伟航著
    红旗出版社 2023
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.内部控制.2版 F239.45/127

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    张俊民主编
    高等教育出版社 2020
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.中国民营企业内部审计发展研究报告 F279.245/4402

    馆藏复本:7
    可借复本:5
    李乾文,李昆著
    经济科学出版社 2015
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.现代企业内部审计精要.4版 F239.45/124/5

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    尹维劼编著
    中信出版社 2015
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.布林克现代内部审计:通用知识体系:a common body of knowledge F239.45/240

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    (美) 罗伯特·R·穆勒著
    电子工业出版社 2015
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.内部控制鉴证对财务报告可靠性影响研究 F231.5/1361

    馆藏复本:6
    可借复本:6
    王军只著
    经济科学出版社 2014.4
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.企业内部控制评价与审计 F272/4643

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    韩晓梅编著
    北京交通大学出版社 2013
    (0) 馆藏


返回顶部