| 暂存书架(0) | 登录

检索到 199 条 分类号=F239.45 的结果    

 


所有图书 可借图书

上一页 1 / 10  下一页 到第
  1. 中文图书1.内部控制.3版 F239.45/3101

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    潘琰主编
    高等教育出版社 2024
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.内部控制审计实务指南 F239.45/075

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    高雅青,李三喜,施莹华主编
    人民邮电出版社 2024
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/439

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    (澳)林祖辉...[等]著
    机械工业出版社 2024
    (0) 馆藏

  4. 西文图书4.Machine learning applications for accounting disclosure and fraud detection / F239.45/BP4

    馆藏复本:1
    可借复本:0
    Stylianos Papadakis, Hellenic Mediterranean University, Greece, Alexandros Garefelakis, Hellenic...
     
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.审计与内控管理工作手册 F239.45/4142

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    车彐娟著
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    杨玲玲, 肖竞主编
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.内部审计的理论与实践研究 F239.45/2331

    馆藏复本:5
    可借复本:5
    何定洲著
    汕头大学出版社 2023
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.一本书读懂内部审计 F239.45/122

    馆藏复本:5
    可借复本:5
    孙伟航著
    红旗出版社 2023
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.风险导向内部审计实务指南 F239.45/235

    馆藏复本:3
    可借复本:2
    付淑威著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.内部审计理论与实务 F239.45/120

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    王颖主编
    立信会计出版社 2022
    (0) 馆藏

  11. 中文图书11.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/541

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    惠增强编著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  12. 中文图书12.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/710

    馆藏复本:1
    可借复本:1
    周平, 荣欣主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  13. 中文图书13.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45/041

    馆藏复本:1
    可借复本:1
    郭长水, 纪新伟主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  14. 中文图书14.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/491.2

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    袁小勇, 林云忠主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  15. 中文图书15.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/022

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    刘红生, 袁小勇主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  16. 中文图书16.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/454

    馆藏复本:1
    可借复本:1
    李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  17. 中文图书17.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/713

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    屠建清编著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  18. 中文图书18.大数据背景下内部审计创新研究 F239.45/421

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    李华丽著
    中国纺织出版社有限公司 2021
    (0) 馆藏

  19. 中文图书19.内审兵法:内审三十六计千金方 F239.45/077

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    唐鹏展著
    机械工业出版社 2021
    (0) 馆藏

  20. 中文图书20.我国企业内部审计有效性评价研究 F239.45/040

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    庄莹著
    中国财政经济出版社 2021
    (0) 馆藏

上一页 1 / 10  下一页 到第

返回顶部