-
中文图书1.国际内部审计专业实务框架 F239.45/564.7
馆藏复本:3
可借复本:3 中国内部审计协会译
中国财政经济出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书2.内部控制.3版 F239.45/3101
馆藏复本:2
可借复本:2 潘琰主编
高等教育出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书3.内部控制审计实务指南 F239.45/075
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青,李三喜,施莹华主编
人民邮电出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书4.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/439
馆藏复本:2
可借复本:2 (澳)林祖辉...[等]著
机械工业出版社 2024
(0) 馆藏 -
西文图书5.Machine learning applications for accounting disclosure and fraud detection / F239.45/BP4
馆藏复本:1
可借复本:0 Stylianos Papadakis, Hellenic Mediterranean University, Greece, Alexandros Garefelakis, Hellenic...
(0) 馆藏 -
中文图书6.审计与内控管理工作手册 F239.45/4142
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书7.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书8.内部审计的理论与实践研究 F239.45/2331
馆藏复本:5
可借复本:5 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书9.一本书读懂内部审计 F239.45/122
馆藏复本:5
可借复本:5 孙伟航著
红旗出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书10.风险导向内部审计实务指南 F239.45/235
馆藏复本:3
可借复本:2 付淑威著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书11.内部审计理论与实务 F239.45/120
馆藏复本:3
可借复本:3 王颖主编
立信会计出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书12.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/541
馆藏复本:3
可借复本:3 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书13.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/710
馆藏复本:1
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书14.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45/041
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书15.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/491.2
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书16.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/022
馆藏复本:3
可借复本:3 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书17.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/454
馆藏复本:1
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书18.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/713
馆藏复本:4
可借复本:4 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书19.大数据背景下内部审计创新研究 F239.45/421
馆藏复本:2
可借复本:2 李华丽著
中国纺织出版社有限公司 2021
(0) 馆藏 -
中文图书20.内审兵法:内审三十六计千金方 F239.45/077
馆藏复本:2
可借复本:2 唐鹏展著
机械工业出版社 2021
(0) 馆藏
上一页 1 / 10 下一页 到第 页