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中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/439
馆藏复本:2
可借复本:2 (澳)林祖辉...[等]著
机械工业出版社 2024
(0) 馆藏
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中文图书2.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏
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中文图书3.内部审计的理论与实践研究 F239.45/2331
馆藏复本:5
可借复本:5 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏
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中文图书4.内部审计理论与实务 F239.45/120
馆藏复本:3
可借复本:3 王颖主编
立信会计出版社 2022
(0) 馆藏
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中文图书5.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/541
馆藏复本:3
可借复本:3 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/710
馆藏复本:1
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书7.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45/041
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏
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中文图书8.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/022
馆藏复本:3
可借复本:3 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏
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中文图书9.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/454
馆藏复本:1
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书10.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/491.2
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书11.内部审计案例教程 F239.45/752
馆藏复本:1
可借复本:0 陈静然编著
西安电子科技大学出版社 2017.9
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中文图书12.增值:内部审计且行且思 F239.45/340/2
馆藏复本:2
可借复本:2 梁雄著
立信会计出版社 2019
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中文图书13.内部审计学.第3版 F239.45/610/2
馆藏复本:2
可借复本:2 时现主编
中国时代经济出版社 2017
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中文图书14.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/290
馆藏复本:2
可借复本:2 牛恺著
人民邮电出版社 2018
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中文图书15.内部审计 F239.45/429.2
馆藏复本:2
可借复本:2 李冬辉主编
中国铁道出版社 2017
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中文图书16.内部审计:让虚假数字无处藏身 F239.45/781
馆藏复本:2
可借复本:2 陈金翠编著
人民邮电出版社 2017
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中文图书17.内部审计.第2版 F239.45/133
馆藏复本:2
可借复本:2 王宝庆, 张庆龙主编
东北财经大学出版社 2017
(0) 馆藏
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中文图书18.CIA考试指南.第2部分,内部审计实务.Part 2,Internal audit practice F239.45/144.5
馆藏复本:2
可借复本:2 (美) S. 拉奥·瓦莱布哈内尼著
电子工业出版社 2016
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中文图书19.内部审计工作法 F239.45/311
馆藏复本:2
可借复本:2 谭丽丽, 罗志国等编著
机械工业出版社 2017
(0) 馆藏
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中文图书20.内部审计在公司治理中的作用机理与实证研究 F239.45/195
馆藏复本:3
可借复本:3 石恒贵著
经济科学出版社 2016
(0) 馆藏
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