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中文图书1.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/710
馆藏复本:1
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书2.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45/041
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书3.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/022
馆藏复本:3
可借复本:3 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书4.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/491.2
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书5.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/454
馆藏复本:1
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.内部审计工作法 F239.45/311
馆藏复本:2
可借复本:2 谭丽丽, 罗志国等编著
机械工业出版社 2017
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