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中文图书1.内部控制学 F272.3/4541
馆藏复本:2
可借复本:2 黄静如,陈旻主编
经济科学出版社 2024
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中文图书2.内部控制重大缺陷披露与企业创新投入 F272.3/253
馆藏复本:3
可借复本:3 倪静洁著
经济科学出版社 2023
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中文图书3.内部控制与风险管理理论与实务 F272.3/1443
馆藏复本:2
可借复本:2 王如燕,陈丽英主编
立信会计出版社 2024
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中文图书4.内部控制.3版 F239.45/3101
馆藏复本:2
可借复本:2 潘琰主编
高等教育出版社 2024
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中文图书5.内部控制审计实务指南 F239.45/075
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青,李三喜,施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书6.内部控制与内部审计 F272.3/1101
馆藏复本:2
可借复本:2 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书7.内部控制与风险管理:理论、实务与案例.第3版 F272.35/465
馆藏复本:3
可借复本:1 李晓慧, 何玉润编著
中国人民大学出版社 2022
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中文图书8.内部控制与风险管理.第3版 F272.35/313/2
馆藏复本:3
可借复本:3 宋建波编著
中国人民大学出版社 2021
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中文图书9.内部控制对企业非效率投资影响研究:探寻微观企业与宏观经济发展的有效路径 F279.23/41021
馆藏复本:2
可借复本:2 李云著
经济科学出版社 2020
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中文图书10.内部控制.2版 F239.45/127
馆藏复本:2
可借复本:2 张俊民主编
高等教育出版社 2020
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中文图书11.内部控制学 F272.3/362/2
馆藏复本:2
可借复本:2 池国华主编
高等教育出版社 2020
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中文图书12.内部控制缺陷、实际控制人性质与审计行为:来自中国上市公司的经验证据:evidence from China F279.246/6101
馆藏复本:2
可借复本:2 吕珺著
经济管理出版社 2020
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中文图书13.IPO财务核查解决之道.2,内部控制与案例指引.2,Internal control and case guidance F279.246/529:V2
馆藏复本:1
可借复本:1 投行小兵著
法律出版社 2019
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中文图书14.内部控制与评价 F272.3/4102
馆藏复本:2
可借复本:2 杨雪,郭欣,赵勍编著
上海财经大学出版社 2018
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中文图书15.最新内部控制管理操作实务全案 F272/44416
馆藏复本:2
可借复本:2 贺志东, 王节主编
电子工业出版社 2018
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中文图书16.内部控制管理技能 F272.3/674
馆藏复本:2
可借复本:2 国际内部控制协会 (ICI) 编著
企业管理出版社 2017
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中文图书17.内部控制对费用粘性影响机理研究:基于管理者自利行为的视角 F272.3/4223
馆藏复本:3
可借复本:3 韩岚岚著
经济科学出版社 2017
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中文图书18.内部控制与风险管理 F272.35/313
馆藏复本:2
可借复本:2 宋建波编著
中国人民大学出版社 2017
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中文图书19.内部控制.第3版 F272.3/026
馆藏复本:2
可借复本:2 方红星, 池国华主编
东北财经大学出版社 2017
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中文图书20.内部控制学.第3版 F272.3/362
馆藏复本:2
可借复本:2 池国华, 樊子君主编
北京大学出版社 2017
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