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- 100 __ |a 20090914d2009 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a Wiley CIA备考精要 |A Wiley CIA bei kao jing yao |h 1 |i 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务 |d = Wiley CIA exam review focus notes |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement |f (美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 |g 李海风, 李媛媛等译 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2009.09
- 215 __ |a XX, 186页 |d 24cm
- 225 2_ |a Wiley CIA备考精要系列 |A Wiley CIA bei kao jing yao xi lie
- 306 __ |a 本书由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授权
- 330 __ |a 本书内容包括: 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 ; 实施内部审计业务。
- 410 _0 |1 2001 |a Wiley CIA备考精要系列
- 500 10 |a Wiley CIA exam review focus notes |h 1 |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement |m Chinese
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |x 考核 |j 自学参考资料
- 701 _1 |a 瓦莱布哈内尼, |A wa lai bu ha nei ni |b S·拉奥 |4 著
- 702 _0 |a 李海风 |A li hai feng |4 译
- 702 _0 |a 李媛媛 |A li yuan yuan |4 译
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20100420
- 905 __ |a HDUL |d F239.45/144.2