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- 100 __ |a 20190114d2019 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 公司内部审计 |A gong si nei bu shen ji |f 叶陈云著
- 210 __ |a 北京 |c 机械工业出版社 |d 2019
- 215 __ |a x, 429页 |c 图 |d 25cm
- 225 2_ |a 财务知识轻松学 |A cai wu zhi shi qing song xue
- 320 __ |a 有书目 (第428-429页)
- 330 __ |a 本书从基本原理简介、行为规范描述、工作前提概述、操作步骤展示、实践方法介绍、审计内容演进、支持措施阐释、审计成功关键和关联关系再认识等方面,比较全面地阐述了公司内部审计机制形成和完善的原理与方法,并且运用系统化、规范化的方法,对内部审计与公司风险管理和内部控制之间的关系进行了说明。
- 410 _0 |1 2001 |a 财务知识轻松学
- 606 0_ |a 企业 |A qi ye |x 内部审计 |j 教材
- 701 _0 |a 叶陈云 |A ye chen yun |4 著
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