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- 000 01379oam2 2200337 450
- 010 __ |a 978-7-121-11455-7 |d CNY70.00
- 100 __ |a 20100928d2010 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a CIA考试指南 |A cia kao shi zhi nan |i 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 |d Wiley CIA exam review |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control |f (美)S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 |g 李海风,李媛媛等译
- 210 __ |a 北京 |c 电子工业出版社 |d 2010
- 215 __ |a 485页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a Wiley CIA考试用书系列
- 305 __ |a 由John Wiley & Son, Inc.授权出版
- 330 __ |a 本书讲述了内部审计活动在治理、风险与控制中的角色和作用。本书理论体系完整,知识点清晰,附有大量的习题并且有详细的解答,是帮助考生备考的非常好的工具用书。
- 461 _0 |1 2001 |a Wiley CIA考试用书系列
- 510 1_ |a Wiley CIA exam review |i Internal audit activity's role in governance, risk, and control |z eng
- 606 0_ |a 内部审计 |x 考核 |j 自学参考资料
- 701 _0 |c (美) |a 瓦莱布哈内尼 |A wa lai bu ha nei ni |c (Vallabhaneni, S. Rao) |4 著
- 702 _0 |a 李海风 |A li hai feng |4 译
- 702 _0 |a 李媛媛 |A li yuan yuan |4 译
- 801 _0 |a CN |b CEPC |c 20101014
- 905 __ |a HDUL |d F239.45/144.3