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- 010 __ |a 978-7-115-64697-2 |d CNY168.00
- 092 __ |a CN |b 人天1133-0366
- 100 __ |a 20240626d2024 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 审计署内部审计科研课题研究报告 |b 专著 |e 2020-2021 |f 中国内部审计协会编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2024.08
- 330 __ |a 本书汇编了审计署2020年至2021年度内部审计科研课题的结题报告,确定《新时代更好发挥内部审计在国家审计监督体系中的作用研究——以浙江省内部审计创新实践和探索为例》《新时代内部审计更好地发挥在国家审计监督体系中的作用研究》《现代内部审计参与组织风险管理的“四全四维”机制构建与应用研究》《内部审计质量管理研究》《审计监督全覆盖视角下的中国内部审计职业化发展研究》等9个课题为立项课题,旨在为广大审计工作者分享这些研究成果,并从中学习先进的工作经验,将他们转化为审计工作中的有益实践,不断推动内部审计理论与实践相互促进,共同发展。
- 333 __ |a 本书可供从事审计、内部审计、财务等相关工作的工作人员及企业的管理者阅读与学习
- 606 0_ |a 审计 |x 科研课题 |x 研究报告 |y 中国 |z 2020-2021
- 801 _0 |a CN |b 人天书店 |c 20240703