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- 010 __ |a 978-7-306-06903-0 |d CNY36.00
- 100 __ |a 20201005d2020 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 集团内部审计独立与整合 |A ji tuan nei bu shen ji du li yu zheng he |d Rebuild group company's internal audit department |f 刘华著 |z eng
- 210 __ |a 广州 |c 中山大学出版社 |d 2020
- 215 __ |a x, 213页 |c 图 |d 21cm
- 314 __ |a 刘华, 湖北公安人, 管理学博士、博士后, 注册会计师、高级会计师。
- 320 __ |a 有书目 (第207-211页)
- 330 __ |a 本书在综合相关文献的基础上, 根据A集团公司的实际个案情况, 探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等, 以点带面, 对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理, 具有理论价值和实际功用。
- 510 1_ |a Rebuild group company's internal audit department |z eng
- 606 0_ |a 企业 |A qi ye |x 内部审计 |x 研究
- 701 _0 |a 刘华 |A liu hua |4 著
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20201119
- 905 __ |a HDUL |d F239.45/020