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- 010 __ |a 978-7-115-63215-9 |d CNY89.00
- 100 __ |a 20240205d2024 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部控制审计实务指南 |A nei bu kong zhi shen ji shi wu zhi nan |d Practice guide to internal control audit |f 高雅青,李三喜,施莹华主编 |z eng
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2024
- 215 __ |a 281页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a 普华审计实务工具书系列 |A pu hua shen ji shi wu gong ju shu xi lie
- 314 __ |a 高雅青, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、长期从事审计理论研究和实务工作。李三喜, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人, 北京中天恒管理咨询有限公司董事长, 曾在审计署从事政府审计工作, 曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。施莹华北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人、审计委员会副主任, 注册会计师, 北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
- 314 __ |a 本书编写组核心成员: 王健, 王浩, 王青纹, 王银, 尹薇苹等
- 330 __ |a 本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
- 410 _0 |1 2001 |a 普华审计实务工具书系列
- 510 1_ |a Practice guide to internal control audit |z eng
- 606 0_ |a 企业 |A qi ye |x 内部审计 |j 指南
- 701 _0 |a 高雅青 |A gao ya qing |4 主编
- 701 _0 |a 李三喜 |A li san xi |4 主编
- 701 _0 |a 施莹华 |A shi ying hua |4 主编
- 702 _0 |a 王健 |A wang jian |4 编写
- 702 _0 |a 王浩 |A wang hao |4 编写
- 801 _0 |a CN |b HDUL |c 20240411
- 905 __ |a HDUL |d F239.45/075