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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:46

题名/责任者:
内部审计学/沈征编著
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2015
ISBN及定价:
978-7-121-27593-7/CNY49.00
载体形态项:
371页;26cm
并列正题名:
Internal auditing
个人责任者:
沈征 编著
学科主题:
内部审计-教材
中图法分类号:
F239.45
一般附注:
华信经管创优系列
提要文摘附注:
本书分为“理论篇”和“实务篇”两部分,分别从内部审计理论和实务角度详细论述了内部审计的历史演进、内部审计概念的最新发展、后安然时代对内部审计职业发展的最新要求;对内部审计机构和内部审计人员的要求和管理;内部审计在组织治理、风险管理和内部控制中的角色和作用;内部审计行为的技术规范、道德规范;内部审计的过程与方法;内部审计工作底稿;内部审计的报告;内部控制审计;风险管理审计;对舞弊行为进行检查和报告;绩效审计;信息系统审计;内部经济责任审计;建设项目内部审计;物资采购审计;内部环境审计;高校内部审计。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/320.2 72094461  - 社科书库(3F西、北)     可借 现代技术部(1F)
F239.45/320.2 72094462  - 社科书库(3F西、北)     可借 现代技术部(1F)
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