MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:104
- 题名/责任者:
- 内部控制审计实务指南/高雅青,李三喜,施莹华主编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-115-63215-9/CNY89.00
- 载体形态项:
- 281页:图;26cm
- 丛编项:
- 普华审计实务工具书系列
- 个人责任者:
- 高雅青 主编
- 个人责任者:
- 李三喜 主编
- 个人责任者:
- 施莹华 主编
- 个人次要责任者:
- 王健 编写
- 个人次要责任者:
- 王浩 编写
- 学科主题:
- 企业-内部审计-指南
- 中图法分类号:
- F239.45
- 责任者附注:
- 高雅青, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、长期从事审计理论研究和实务工作。李三喜, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人, 北京中天恒管理咨询有限公司董事长, 曾在审计署从事政府审计工作, 曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。施莹华北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人、审计委员会副主任, 注册会计师, 北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
- 责任者附注:
- 本书编写组核心成员: 王健, 王浩, 王青纹, 王银, 尹薇苹等
- 提要文摘附注:
- 本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/075 | 72571954 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) | |
F239.45/075 | 72571955 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) | |
F239.45/075 | 72571956 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) |
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