MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:54
- 题名/责任者:
- 媒体监督、内部控制与审计意见研究/张丽达著
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-5095-9819-1/CNY65.00
- 载体形态项:
- 196页:图;26cm
- 个人责任者:
- 张丽达, 1987- 著
- 学科主题:
- 传播媒介-监督管理-企业-内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 责任者附注:
- 张丽达, 博士, 副教授、硕士生导师。
- 书目附注:
- 有书目 (第183-196页)
- 提要文摘附注:
- 本书以企业的内部控制为视角, 分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系, 打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”, 结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架, 并以审计风险模型作为审计意见的理论基础, 分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架, 运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上, 选取最新的上市公司相关案例对上述问题进行分析, 更加印证了媒体监督治理作用的发挥。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/113 | 72383040 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) | |
F239.45/113 | 72383041 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) |
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