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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:54

题名/责任者:
媒体监督、内部控制与审计意见研究/张丽达著
出版发行项:
北京:中国财政经济出版社,2020
ISBN及定价:
978-7-5095-9819-1/CNY65.00
载体形态项:
196页:图;26cm
个人责任者:
张丽达, 1987- 著
学科主题:
传播媒介-监督管理-企业-内部审计-研究
中图法分类号:
F239.45
责任者附注:
张丽达, 博士, 副教授、硕士生导师。
书目附注:
有书目 (第183-196页)
提要文摘附注:
本书以企业的内部控制为视角, 分析了媒体监督在影响审计师行为中的关系, 打开了媒体监督影响审计意见的“黑匣子”, 结合媒体传播效果理论中的相关理论基于内部控制ERM整合框架, 并以审计风险模型作为审计意见的理论基础, 分别构建了媒体监督与内部控制质量、内部控制评价与审计意见框架, 运用实证分析的方法探讨他们之间的关系。这次基础上, 选取最新的上市公司相关案例对上述问题进行分析, 更加印证了媒体监督治理作用的发挥。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/113 72383040   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
F239.45/113 72383041   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
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