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MARC状态:已编 文献类型:中文图书 浏览次数:24

题名/责任者:
企业内部控制与审计/李荣梅,陈良民著
出版发行项:
北京:经济科学出版社,2004.5
ISBN及定价:
7-5058-4033-9/CNY18.00
载体形态项:
336页:图表;21cm
个人责任者:
李荣梅
个人责任者:
陈良民
学科主题:
企业-内部审计-研究
学科主题:
企业
学科主题:
内部审计
中图法分类号:
F239.45
书目附注:
本书第335-336页附有书目
提要文摘附注:
本书分为10章。第1~3章阐述了内部控制与审计的基本理论和测试评价技术。第4~9章详细地介绍了企业销售与收款循环、采购与付款循环、生产循环、筹资与投资循环等内容。第10章从优化内部控制环境等方面论述了内部控制系统的有效运行。全书各章后均附有相关案例。
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F239.45/444 60104364   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
F239.45/444 60104365   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
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F239.45/444 60104367   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
F239.45/444 60104368   临安密3(信息工程学院)(不可借)     非可借 临安密3(信息工程学院)(不可借)
F239.45/444 70737561   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F239.45/444 70737562   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F239.45/444 70737563   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F239.45/444 70737565   文一密集(批次2)(非可借)     非可借
F239.45/444 70737564   文一密集(批次1)(非可借)     非可借
F239.45/444 70737560   样本书阅览室(密集书库136)     非可借
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