MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:77
- 题名/责任者:
- 集团内部审计独立与整合/刘华著
- 出版发行项:
- 广州:中山大学出版社,2020
- ISBN及定价:
- 978-7-306-06903-0/CNY36.00
- 载体形态项:
- x, 213页:图;21cm
- 个人责任者:
- 刘华 著
- 学科主题:
- 企业-内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 责任者附注:
- 刘华, 湖北公安人, 管理学博士、博士后, 注册会计师、高级会计师。
- 书目附注:
- 有书目 (第207-211页)
- 提要文摘附注:
- 本书在综合相关文献的基础上, 根据A集团公司的实际个案情况, 探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等, 以点带面, 对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理, 具有理论价值和实际功用。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/020 | 72363757 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) | |
F239.45/020 | 72363758 | 社科书库(3F西、北) | 可借 | 社科书库(3F西、北) |
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