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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:77

题名/责任者:
集团内部审计独立与整合/刘华著
出版发行项:
广州:中山大学出版社,2020
ISBN及定价:
978-7-306-06903-0/CNY36.00
载体形态项:
x, 213页:图;21cm
并列正题名:
Rebuild group company's internal audit department
个人责任者:
刘华
学科主题:
企业-内部审计-研究
中图法分类号:
F239.45
责任者附注:
刘华, 湖北公安人, 管理学博士、博士后, 注册会计师、高级会计师。
书目附注:
有书目 (第207-211页)
提要文摘附注:
本书在综合相关文献的基础上, 根据A集团公司的实际个案情况, 探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等, 以点带面, 对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理, 具有理论价值和实际功用。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/020 72363757   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
F239.45/020 72363758   社科书库(3F西、北)     可借 社科书库(3F西、北)
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