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中文图书1.内部控制.3版 F239.45/3101
馆藏复本:2
可借复本:2 潘琰主编
高等教育出版社 2024
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中文图书2.内部控制审计实务指南 F239.45/075
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青,李三喜,施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书3.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/439
馆藏复本:2
可借复本:2 (澳)林祖辉...[等]著
机械工业出版社 2024
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中文图书4.内部控制与内部审计 F272.3/1101
馆藏复本:2
可借复本:2 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书5.审计与内控管理工作手册 F239.45/4142
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书6.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书7.内部审计的理论与实践研究 F239.45/2331
馆藏复本:5
可借复本:5 何定洲著
汕头大学出版社 2023
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中文图书8.一本书读懂内部审计 F239.45/122
馆藏复本:5
可借复本:5 孙伟航著
红旗出版社 2023
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中文图书9.风险导向内部审计实务指南 F239.45/235
馆藏复本:3
可借复本:2 付淑威著
人民邮电出版社 2022
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中文图书10.内部审计理论与实务 F239.45/120
馆藏复本:3
可借复本:3 王颖主编
立信会计出版社 2022
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中文图书11.高校内部审计理论与创新实践研究 F239.66/144
馆藏复本:3
可借复本:3 张莉萍著
天津科学技术出版社 2023
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中文图书12.科研事业单位内部控制体系建设研究与实务 F239.66/177
馆藏复本:2
可借复本:2 王双双著
化学工业出版社 2022
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中文图书13.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/541
馆藏复本:3
可借复本:3 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书14.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/710
馆藏复本:1
可借复本:1 周平, 荣欣主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书15.内部审计工作指南:穿透实务核心,进阶数智应用,精益审计管理 F239.45/041
馆藏复本:1
可借复本:1 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书16.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/491.2
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书17.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/022
馆藏复本:3
可借复本:3 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书18.合规型内部审计:精准发现违规行为,实时化解合规风险 F239.45/454
馆藏复本:1
可借复本:1 李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
人民邮电出版社 2022
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中文图书19.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/713
馆藏复本:4
可借复本:4 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书20.建筑企业境外审计指南 F239.63/126
馆藏复本:2
可借复本:2 王秀明 ... [等] 主编
中国时代经济出版社有限公司 2021
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