| 暂存书架(0) | 登录

检索到 69 条 主题词=内部审计 主题=企业 的结果    

 


所有图书 可借图书

上一页 1 / 4  下一页 到第
  1. 中文图书1.内部控制审计实务指南 F239.45/075

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    高雅青,李三喜,施莹华主编
    人民邮电出版社 2024
    (0) 馆藏

  2. 中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1101

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    王天,贾海俊,李林著
    中国商务出版社 2023
    (0) 馆藏

  3. 中文图书3.审计与内控管理工作手册 F239.45/4142

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    车彐娟著
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  4. 中文图书4.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    杨玲玲, 肖竞主编
    人民邮电出版社 2023
    (0) 馆藏

  5. 中文图书5.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/713

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    屠建清编著
    人民邮电出版社 2022
    (0) 馆藏

  6. 中文图书6.我国企业内部审计有效性评价研究 F239.45/040

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    庄莹著
    中国财政经济出版社 2021
    (0) 馆藏

  7. 中文图书7.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/250

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    朱虹, 李艳艳编著
    化学工业出版社 2021
    (0) 馆藏

  8. 中文图书8.媒体监督、内部控制与审计意见研究 F239.45/113

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    张丽达著
    中国财政经济出版社 2020
    (0) 馆藏

  9. 中文图书9.集团内部审计独立与整合 F239.45/020

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    刘华著
    中山大学出版社 2020
    (0) 馆藏

  10. 中文图书10.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/4261

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
    东南大学出版社 2020
    (0) 馆藏

  11. 中文图书11.一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 F239.45/558

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    曹艳铭主编
    化学工业出版社 2020
    (0) 馆藏

  12. 中文图书12.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/8341

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    企业内部审计编审委员会编著
    人民邮电出版社 2019
    (0) 馆藏

  13. 中文图书13.公司内部审计.第3版 F239.45/671/2

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    叶陈云著
    机械工业出版社 2019
    (0) 馆藏

  14. 中文图书14.会计与控制评论.第7辑 F233/033:V7

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    主编刘永泽
    东北财经大学出版社 2016
    (0) 馆藏

  15. 中文图书15.当前内控与内审热点问题研究与借鉴 F270/8532

    馆藏复本:3
    可借复本:3
    关振宇, 王凡林, 段凤霞著
    经济科学出版社 2016
    (0) 馆藏

  16. 中文图书16.企业内部审计全流程指南 F239.45/404

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    杨文梅主编
    人民邮电出版社 2016
    (0) 馆藏

  17. 中文图书17.现代企业内部审计精要.4版 F239.45/124/5

    馆藏复本:4
    可借复本:4
    尹维劼编著
    中信出版社 2015
    (0) 馆藏

  18. 中文图书18.增值:集团公司内部审计实务与技巧 F239.45/340

    馆藏复本:5
    可借复本:2
    梁雄著
    机械工业出版社 2015
    (0) 馆藏

  19. 中文图书19.企业内部控制评价与审计 F272/4643

    馆藏复本:2
    可借复本:1
    韩晓梅编著
    北京交通大学出版社 2013
    (0) 馆藏

  20. 中文图书20.风险审计绩效评价:基于企业内控本质的研究 F239.45/423

    馆藏复本:2
    可借复本:2
    赵俊湦著
    中国社会科学出版社 2013.5
    (0) 馆藏

上一页 1 / 4  下一页 到第

返回顶部