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中文图书1.内部控制审计实务指南 F239.45/075
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青,李三喜,施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书2.内部控制与内部审计 F272.3/1101
馆藏复本:2
可借复本:2 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书3.审计与内控管理工作手册 F239.45/4142
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书4.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/4111
馆藏复本:2
可借复本:2 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书5.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/713
馆藏复本:4
可借复本:4 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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中文图书6.我国企业内部审计有效性评价研究 F239.45/040
馆藏复本:2
可借复本:2 庄莹著
中国财政经济出版社 2021
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中文图书7.新手学审计从入门到精通:企业内部审计全流程实操 F239.45/250
馆藏复本:2
可借复本:1 朱虹, 李艳艳编著
化学工业出版社 2021
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中文图书8.媒体监督、内部控制与审计意见研究 F239.45/113
馆藏复本:2
可借复本:2 张丽达著
中国财政经济出版社 2020
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中文图书9.集团内部审计独立与整合 F239.45/020
馆藏复本:2
可借复本:2 刘华著
中山大学出版社 2020
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中文图书10.企业内部审计外包实践调查与发展探析 F239.45/4261
馆藏复本:2
可借复本:2 杰弗里·皮特曼 ... [等] 编著
东南大学出版社 2020
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中文图书11.一本书学内部审计:新手内部审计从入门到精通 F239.45/558
馆藏复本:2
可借复本:2 曹艳铭主编
化学工业出版社 2020
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中文图书12.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析 F239.45/8341
馆藏复本:2
可借复本:2 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2019
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中文图书13.公司内部审计.第3版 F239.45/671/2
馆藏复本:2
可借复本:2 叶陈云著
机械工业出版社 2019
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中文图书14.会计与控制评论.第7辑 F233/033:V7
馆藏复本:2
可借复本:2 主编刘永泽
东北财经大学出版社 2016
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中文图书15.当前内控与内审热点问题研究与借鉴 F270/8532
馆藏复本:3
可借复本:3 关振宇, 王凡林, 段凤霞著
经济科学出版社 2016
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中文图书16.企业内部审计全流程指南 F239.45/404
馆藏复本:2
可借复本:2 杨文梅主编
人民邮电出版社 2016
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中文图书17.现代企业内部审计精要.4版 F239.45/124/5
馆藏复本:4
可借复本:4 尹维劼编著
中信出版社 2015
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中文图书18.增值:集团公司内部审计实务与技巧 F239.45/340
馆藏复本:5
可借复本:2 梁雄著
机械工业出版社 2015
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中文图书19.企业内部控制评价与审计 F272/4643
馆藏复本:2
可借复本:1 韩晓梅编著
北京交通大学出版社 2013
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中文图书20.风险审计绩效评价:基于企业内控本质的研究 F239.45/423
馆藏复本:2
可借复本:2 赵俊湦著
中国社会科学出版社 2013.5
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