| 暂存书架(0) | 登录

MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:50

题名/责任者:
Wiley CIA备考精要.1.内部审计活动在治理、风险和控制中的作用实施内部审计业务/(美) S·拉奥·瓦莱布哈内尼著 李海风, 李媛媛等译
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2009.09
ISBN及定价:
978-7-121-09319-7/CNY29.00
载体形态项:
XX, 186页;24cm
统一题名:
Wiley CIA exam review focus notes.1.Internal audit activity's role in governance, risk, and control conducting the internal audit engagement
丛编项:
Wiley CIA备考精要系列
个人责任者:
瓦莱布哈内尼, S·拉奥 著
个人次要责任者:
李海风
个人次要责任者:
李媛媛
学科主题:
内部审计-考核-自学参考资料
中图法分类号:
F239.45
出版发行附注:
本书由美国John Wiley & Sons, Inc.公司授权
提要文摘附注:
本书内容包括: 内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 ; 实施内部审计业务。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/144.2 71519461  - 密集书库126(2F咨询台委托借阅) M0021969     可借 密集书库126(2F咨询台委托借阅)
F239.45/144.2 71519459  - 密集书库126(非可借)     非可借 密集书库126(非可借)
F239.45/144.2 71519460  - 密集书库126(非可借)     非可借 密集书库126(非可借)
F239.45/144.2 71519462  - 密集书库126(非可借)     非可借 密集书库126(非可借)
F239.45/144.2 71519463  - 社科书库(3F西、北)     可借
显示全部馆藏信息
CADAL相关电子图书
借阅趋势

同名作者的其他著作(点击查看)
用户名:
密码:
验证码:
请输入下面显示的内容
  证件号 条码号 Email
 
姓名:
手机号:
送 书 地:
收藏到: 管理书架